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        <titolo>Pubblicazione legge 190 2020</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190 2020</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-31</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ADISU</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL 2.0</licenza>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di n.8 stampanti multifunzione LEXMARK, n.4 cartucce di colore nero da parte di INFORDATA S.p.a.- adesione Convenzione CONSIP SPA. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Studente - Padiglioni &quot;C e D&quot; di Via Innamorati- Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>R.T.I. Calzoni S.p.a.</ragioneSociale>
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            <oggetto>Affidamento in concessione &quot;Bar Ingegneria&quot;(via G.Duranti, Perugia) per il periodo 2017-2021. CIG n.6820863236. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore della società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. </ragioneSociale>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di energia elettrica mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.a. &quot;ENERGIA ELETTRICA 16&quot; Lotto 9. Affidamento a A2A Energia S.p.A. periodo 01.05.2019 - 30.04.2020 (CIG Quadro 7527163B66 - CIG derivato 7791190561 - ODA n. 4773728).    </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di via XIV Settembre (Perugia) per il periodo 2020-2024(CIG 803774904F). Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n.799 del 24/11/2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>551724.08</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di fornitura di energia elettrica adesione  Convenzione Consip S.p.A. &quot;ENERGIA ELETTRICA 17&quot; Lotto 9. Affidamento ad A2A Energia S.p.A. periodo 01.05.2020 - 30.04.2021 (CIG Quadro 7911193AFB - CIG derivato 82177741A3- ODA n. xxxxxxxx).     </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale> A2A ENERGIA S.p.A</ragioneSociale>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Servizio di ristorazione presso la mensa San Valentino di Terni. Periodo Marzo  Settembre 2020 (RDO MEPA n. 2523848 CIG 8227250D77). Aggiudicazione all'operatore ALL FOOD SPA. Impegno di euro 25.732,60  IVA inclusa sul cap.350 del bilancio 2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>38354.35</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>38354.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Fissa 5&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Fastweb S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Fastweb S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>45698.40</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>838923039A</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HDI ASSICURAZIONI S.P.A</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05380900968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURICH INSURANCE PLC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>Servizi portierato e pulizia (comprensivo servizi lavanderia,lavanolo, disinfestazione) presso ADiSU Terni. Periodo sett'20 -gen'21(TD MEPA n. 1404239-CIG 843048504F).Aggiudicazione a B+ COOPERATIVA SOCIALE.Impegno bilancio 2020  </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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Sociale</ragioneSociale>
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            <oggetto>Aggiudicazione dei &quot;Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia&quot; disposta con D.D. n. 868 del 11/12/2020. Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. CUP H93H16000000002 - CIG 8472718414</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Affidamento servizio mensa zona dipartimenti di Medicina presso&quot;S.M.della Misericordia&quot; Perugia (PG)  periodo Dicembre 2020 Luglio 2021. (RDO MEPA n. 2704568  CIG 85235521A0). Aggiudicazione a SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA.Impegno del bilancio 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>51977.64</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio mensa con consegna pasti presso dipartimenti Ingegneria, collegio Agraria e domicilio studenti - periodo Genn-Febbr 2021(TD MEPA 1568219-CIG 8586481C44).Aggiudicazione a SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. Impegno bilancio 2021.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49697.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0310537B8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 monitor LG touch screen per mense, da parte di DPS INFORMATICA S.n.c. di Presello Gianni &amp; C. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1486397 - CIG n.Z0310537B8).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1056.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1056.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0314587C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015: adempimenti ex art.5, comma 3, lettera b) &quot;Contratto di comodato tra ADISU dell'Umbria e Di.E.UR. Servizi srl relativo all'uso dell'impianto audio luci presso i locali del 100dieci café siti in Perugia&quot; </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di quotidiani per la sede amministrativa di Perugia dell'Agenzia all'EDICOLA CHIACCHIERA di Chiacchiera Cesarina. Periodo 8 gennaio/31dicembre 2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDICOLA CHIACCHIERA di Chiacchiera Cesarina
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDICOLA CHIACCHIERA di Chiacchiera Cesarina
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3438.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z040E6C448</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di una bacheca per il Collegio Itaca. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda GGF ARREDAMENTI Srl della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.453797. Impegno e liquidazione  sul cap.80 del bilancio 2014. CIG n.Z040E6C448.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3G ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02809280544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01519650558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI FAUSTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01589010543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL COMPUTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03098250545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AP SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02094190549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03103050542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01399360559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01543430548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03024330544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIELLEPI ARREDO SERVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00160190542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORIFICIO MARIOTTI S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01896260542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY OFFICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797220546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01949010548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01612240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETABETA PUBBLICITÀ</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00741510556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETI DI DOMIZIANI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03083210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03244190546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTIVECCHIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03051730541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.P. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702750544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03097260545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFO UFFICIO S.N.C. DI ZUCCHERINI PATRIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01549690517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01365440542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ILLUX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272180542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERTEC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03228420547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANDARINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00515550549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAPASA SNC DI SALVIA F.&amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01962530547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIUCCI MARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00256290545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01317710554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTEFIORE GINESIO E DANTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00565750551</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FUMU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00503220550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.R.I.S.M.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02269120545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01440390548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRECO SNC DI GAGLIARDONI E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02420290542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01192500542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RE.CO.MA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02255630549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.M.O.S.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812080543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEKURITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02808440545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICOM S.A.S DI BATTISTELLI S. &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02322610540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167430543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOCART DI MARIANI ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02568660548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.G. SEGNALETICA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01700870544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TENDAPIU' DI BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO E TIRIDUZZI LORETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02967220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTALDRAPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02286980541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASIMENO ANTINCENDI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01715310544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02268510548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0614C2DAC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015. Affidamento fornitura di impianto audio luci e servizio tecnico (fonici) per la serata finale del concorso nell'ambito della manifestazione &quot;Umbria che spacca 2015&quot; (2 luglio 2015, Perugia, San Francesco al Prato) </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di brokeraggio assicurativo, affidamento. CIG n° Z081E8FB95</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02468120544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Salvatori Broker</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02468120544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Salvatori Broker</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto del servizio di assicurazione RC Auto e CVT per i veicoli dell'autoparco dell'Agenzia - periodo 28.05.2019/28.05.2020 - alla UNIPOLSAI - Agenzia UNIASSITEAM  ASSICURAZIONI Srl. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM  Assicurazioni SRL
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM  Assicurazioni SRL
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1617.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1579.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z082DB84BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi professionali per l'implementazione e la personalizzazione di un sistema per la gestione informatica integrata del protocollo informatico, degli atti amministrativi e dei flussi documentali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39992.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27994.39</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A2B50793</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di realizzazione software per redazione di parte dell'offerta tecnica a valere sulla gara presso la mensa UniStra dell'ADiSU (CIG gara 803774904F) da parte di &quot;TEYE.COM S.R.L.S.&quot;. Impegno del bilancio 2020 CIG n.Z0A2B50793. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03490770546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEYE.COM S.R.L.S.                </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03490770546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEYE.COM S.R.L.S.                </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A2CC8E98</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner e cartucce per stampanti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>586.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>586.84</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0C2D22F71</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad AON SPA per il periodo 2020-2023 - CIG n.Z0C2D22F71. </oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8079.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8079.36</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0E2B86777</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di ristorazione universitaria presso complesso Pentima - Vocabolo Pentima Bassa -Terni (TR) anno 2020 (RDO MEPA n.2488628-CIG Z0E2B86777- II Edizione)). Aggiudicazione all'operatore CIR FOOD SC </oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38999.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2918.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0F2F6DE33</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di configurazione centralini con le nuove linee di telefonia fissa.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z102C461EE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione a colori</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2187.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z112CF1F6F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificato di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z131214DE3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di assistenza tecnica per la centrale telefonica Siemens installata presso la residenza universitaria R. Rossi di Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z182B237C3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F0D56354</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento, della fornitura di n. 100 coperte invernali ignifughe per il Pad A di Via Innamorati, alla ditta F.LLI CIARAMELLI - CIG Z1F0D56354 CUP H96E04000000003.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F0E77C0B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F2C96968</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.4 personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2218.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2218.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ampliamento rete wi-fi presso il Collegio di Agraria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia fiscale alla Dott.ssa Amalia Merlino - anno 2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1755.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1755.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Registrazione domini internet con gestione dns e redirect.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un alimentatore server da parte di VIRTUAL LOGIC. Impegno e liquidazione sul cap.30 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1618130 - CIG n.Z2C113C6BF). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.30</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di noleggio di personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32904.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto e configurazione hosting WEB per il portale Umbria Academy </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione di una residenza collettiva per studenti in terni via Prampolini, e lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica del collegio denominato S.Francesco il Perugia . Conferimento di incarico di supporto al RUP.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estensione conferimento servizio di ingegneria all'ing. Pio Castori -certificato di agibilità dei padiglioni &quot;B&quot; e &quot;C&quot; collegio di Via Innamorati, PG.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9977.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9977.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2F11DA639</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento alla Ditta Bioedil s.r.l. per interventi di migliorie presso la centrale termica del Pad. &quot;A&quot; di Via Innamorati, Perugia. Impegno di spesa di euro 5.352,11 IVA 22% compresa sul capitolo 600 UPB 80 del bilancio di previsione 2014.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4386.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4386.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z321346BEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Oggetto: Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z321346BEB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z322B9B5B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche &quot;Togo Rosati&quot; per fornitura servizio di controlli microbiologici,presso mense universitarie Adisu, per l'anno 2020.Impegno bilancio 2020-CIG n.Z322B9B5B4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche &quot;Togo Rosati&quot; </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche &quot;Togo Rosati&quot; </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3063.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3063.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z330E3BCA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico vario da parte di ESSEDI SHOP MEDIAWARE Snc DI CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1229218 CIG n.Z330E3BCA7). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>511.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>511.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3A11C1E0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.50 coprimaterassi da destinare alla residenza &quot;Itaca International College&quot;, da parte di IMAFLEX Snc di ANTONIO E LIETA GESUATO. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1730032 - CIG n.Z3A11C1E0F).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3A12330FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso software Aggiornamento Programma CerTus-PRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3A274EF9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia fiscale per il biennio 2019-2020. Determina a contrarre con affidamento alla Dott.ssa Amalia Merlino. </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRLMLA63H51L378J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELIA MERLINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRLMLA63H51L378J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMELIA MERLINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1976.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1976.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3F2F26FFD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di tre personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z422B8CDB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego &quot;PERSONALE NEWS&quot;, edita da PUBLIKA srl - anno 2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z450FA4B90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un orologio marcatempo, da destinare alla mensa di Agraria, da parte di SYS TIME ELETTRONICA. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1406756 - CIG n.Z450FA4B90).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z470B22121</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 toner per la stampante OKI C810, da parte di &quot;IDEM GROUP Srl&quot;. Impegno  del bilancio 2015 (ODA MEPA n.2347556 - CIG n.Z470B22121).       </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4810013E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di riparazione sul circuito di alimentazione del televisore Thomson modello 40kw6125 da parte di AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE, collocato presso il Collegio universitario di Agraria - CIG n.Z4810013E6. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4A0E83D05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco. Impegno e Liquidazione della spesa di Euro 92,04,  IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'Auto dell'Agenzia Fiat Idea. Cap. 140 UPB 10 del bilancio 2014. CIG Z4A0E83D05.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Meccanica Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'Auto di Bolletti &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A0F18E80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione orologio marcatempo in dotazione alla sede centrale dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E0ED4865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E2B2501F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza annuale Sistema di gestione flussi di persone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z51107B575</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione e montaggio n. 6 pannelli in forex per allestimento bacheche esterne localizzate presso il Chiostro della sede amministrativa A.DI.S.U. Via Benedetta n. 14 Perugia. Affidamento del servizio alla ditta TOTEM GROUP s.r.l. </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>741.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>741.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z51300211D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi per la manutenzione software e assistenza, relativi alla Piattaforma KeySuite al Sistema di Protocollo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5311B60B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z551239F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Edicola Chiacchiera Cesarina: Incremento impegno 31/2014 sul Cap. 90 UPB 10 di Euro 130,00 e liquidazione della somma di Euro 313,41 per acquisto quotidiani per la sede dell'Agenzia novembre 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z567G56E8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 alimentatori Pc da parte di Roenet Srl. ODA MEPA n.1164765 - CIG n.Z567G56E8B.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5B2F15A38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificati di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>84.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5D2C2E0C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini Paolo, di lavori di manutenzione ordinaria auto di servizio ALFA 159 targata DD935TY. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELL¿AUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELL¿AUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>551.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>551.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F10F47B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 lettori di smart card per tesserini mensa da parte di INTERNAVIGARE SRL. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1573016 - CIG n.Z5F10F47B2).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F1430EA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia della realizzazione di una ricerca storica, artistica ed architettonica sulla Chiesa di San Benedetto Novello di Perugia annessa alla Sede Amministrativa ADISU.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti ¿P. Vannucci¿di Perugia </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti ¿P. Vannucci¿di Perugia </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z632BF15C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canoni licenze software, manutenzione ordinaria e assistenza operativa anno 2020 delle procedure di amministrazione e gestione del personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9099.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9099.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z642DFD605</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Procedura per l'affidamento di un appalto di servizi multipli  Periodo 2020-2022
. Impegno e liquidazione di euro 1.610,14 IVA inclusa sul capitolo 2270 del Bilancio di previsione 2020-2022 es. fin. 2020 (CIG ZAC2DF39EC, CIG Z642DFD605).  </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.p.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.p.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>457.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z651003BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.: &quot;Codice della Riforma Tributaria&quot; anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 221,00 fattura n. 47675754 del  30/05/2014. (Cap. 90 UPB 10). CIG: Z641003BCD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z682CBACEE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.4 personal computer portatili ad alte esigenze di mobilità.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6B2E2C5F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificato di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C0E633C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante termicai n dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z6E0F42F00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampanti in dotazione all'ufficio tecnico e all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E2E72773</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Accesso al servizio mensa tramite QrCode. Acquisto di venti lettori QrCode.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01066160621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SNAP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01066160621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SNAP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3649.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3649.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F11082D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta bianca in risme da parte di COMITALIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.80 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1586557 - CIG n.Z6F11082D1).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1068.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1068.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7712456E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e posa in opera di una porta REI presso la Sede amministrativa di Via Benedetta Perugia. Affidamento alla Ditta L.A.F.A.P. s.r.l. Spesa complessiva euro 10.370,00, impegno n. 480/2009 capitolo 590 UPB 80.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7726D1E42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente pad. &quot;C e D&quot; di via Innamorati. Determina a contrarre incarico del collaudo euro 7.455,00 Ing. Costantini Sandro. CIG:Z7726D1E42</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7455.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z78116A01C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un telefono cellulare dalla ditta Telecom Italia SpA. Impegno e liquidazione della somma di euro 655,20 sul cap. 30 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. CIG Z78116A01C </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7D2CCB860</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 cuffie audio con microfono per PC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E26238C0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per il conferimento del servizio di supporto architettonico alla direzione lavori all'Arch. Agostino Tardioli  Importo di¬. 38.064,00 comprensivo di iva e oneri accessori. CIG: Z7E26238C0    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02497820544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Agostino Tardioli </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02497820544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Agostino Tardioli </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76128.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16640.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7EOE5F5EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria su fotocopiatrice AFICIO 1515 da parte di UMBRIA UFFICIO 2000 - CIG n.Z7EOE5F5EE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z800D319A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.2 stampanti termiche da parte di Pc Service, per le esigenze delle mense universitarie.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z801C4F44D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino dell'impianto di movimentazione del portello pr 9 bidirezionale presso la sede Adisu, Perugia. Affidamento alla Ditta Saima Sicurezza s.p.a.. Importo complessivo dei lavori pari ad euro 1.213,90 al capitolo 601 cdr 3.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z83287367C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività di conformità alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832FD99C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale per casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z851127200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 stampanti termiche da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di PC SERVICE SRL. Impegno e liquidazione di euro 1.500,60 IVA inclusa, sul cap.30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1605199 - CIG n.Z851127200).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z851335B2B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z860DD9EAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.6 kit di reintegro per cassetta di pronto soccorso da parte di Aiesi Hospital Service s.a.s. (ODA MEPA n.1185785 CIG n. Z860DD9EAA).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z87104829D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di &quot;Manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via innamorati - perugia&quot; Affidamento servizio tecnico alla soc. Icaria per l'attività di verifica del progetto definitivo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z871317856</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento procedure di amministrazione e gestione del personale. Canoni licenze software, manutenzione ordinaria e assistenza operativa anno 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8919.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8919.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z882E9652B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale per casella PEC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z89279E608</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia di lavoro per il biennio 2019-2020. Determina a contrarre con affidamento al Dott. Tullio Miletti.   CIG Z89279E608. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TULLIO MILETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TULLIO MILETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2168.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B2B802D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini Paolo, di lavori di manutenzione ordinaria auto di servizio ALFA 159 targata DD935TY. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELL¿AUTO s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470020540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA ARTIGIANA DELL¿AUTO s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.19</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z912DC42A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo certificato di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di software assurance e di application management, per il periodo gennaio 2021 e di sola consultazione per il periodo febbraio-dicembre 2021, relativi all'applicativo Archiflow</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5018.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z941150BDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Maggioli Editore S.p.A. Acquisto della pubblicazione: &quot;Armonizzazione dei Sistemi Contabili&quot;. Impegno e liquidazione della somma di Euro 66,90 IVA inclusa, sul Cap. 90 Upb 10 del bilancio 2014 CIG: Z941150BDC  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z962E9B375</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di hosting WEB e domini per il portale Umbria Academy</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>872.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>872.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z9A0E93803</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci  di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.029,72, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: Z9A0E93803</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>844.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>844.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A2FDA0EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D0E101B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di copertine per rilegature da parte di Orestini S.r.l. ODA MEPA n.1207506 - CIG n.Z9D0E101B7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>426.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D1036B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di supporti di identificazione e carte magnetiche da parte di MC CARD S.u.r.l.. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014 (ODA Mepa n.1469279 - CIG n.Z9D1036B3A).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5390.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9F301DCB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego &quot;PERSONALE NEWS&quot;, edita da PUBLIKA srl - anno 2021. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
 </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
 </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA02E7573E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione universitaria nella città di Assisi (PG) in favore dell'operatore LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  (TD MEPA n. 1430069- CIG ZA02E7573E). </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01746630548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746630548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3973.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA10F58534</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 batteria per telefono cellulare da parte di PC SERVICE S.r.l. (ODA MEPA n.1368258 CIG n.ZA10F58534).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA21129545</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di guanciali da destinare alla Casa dello Studente dell'Agenzia, da parte di HARMONY L'IGIENICO Srl. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1606565 - CIG n.ZA21129545). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA630044C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza annuale Sistema di gestione flussi di persone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA82538930</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di sistemi di sicurezza Sophos, appliance firewall e endpoint per la protezione dell'infrastruttura ITC dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAC2DF39EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Procedura per l'affidamento di un appalto di servizi multipli  Periodo 2020-2022
. Impegno e liquidazione di euro 1.610,14 IVA inclusa sul capitolo 2270 del Bilancio di previsione 2020-2022 es. fin. 2020 (CIG ZAC2DF39EC, CIG Z642DFD605).  </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>849.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>849.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAE2BE892E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio di ristorazione presso zona limitrofa sede dell'Università degli Studi di Perugia in via G.Oberdan 123/125-Foligno(PG)-Febbraio 2020-CIG ZAE2BE892E.Aggiudicazione a FILOTTETE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. Impegno bilancio 2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02563360540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILOTTETE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02563360540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILOTTETE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3063.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1699.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D0EAB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1320 da parte della ditta Buyonline. CIG ZAF0D0EAB7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF1022F77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.9 nastri Ribbon per stampanti a trasferimento termico da parte di MF GROUP SRL. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014- (ODA MEPA N.1458530 - CIG n.ZAF1022F77).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB10F58984</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cartucce e toner per stampante PLOTTER HP DESIGN JET 510 da parte di Eco Laser Informatica S.r.l. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB126749EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di ristorazione universitaria ad un esercizio in zona limitrofa alla sede dell'Università di Terni (complesso PENTIMA-Vocabolo Pentima Bassa). Periodo 2019-2020 (RDO MEPA n. 2186564-CIG ZB126749EE). Aggiudicazione all'operatore CIR FOOD SC </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33886.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34832.95</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB52BFBCF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management per l'anno 2020 relativi all'applicativo Archiflow</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14543.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2EBF5D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura del servizio connettività internet destinato alle mense, residenze universitarie e sedi dell'A.D.i.S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28607.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB119EEAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Valeri Service - sblocco cassaforte. Impegno e liquidazione della somma di euro 207,40 sul cap. 81 del bilancio 2014. Cig ZBB119EEAA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB152D57D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto licenza modulo &quot;e-Dispatcher&quot; per Archiflow e Upgrade licenza d'uso di Archiflow da 25.000 a 50.000 doc/anno (CIG ZBB152D57D).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC0ED5A47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio tecnico dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD111C5D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di biglietti da visita e cartelline lavoro. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda DIMENSIONE GRAFICA SNC della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.615572. Impegno e liquidazione - CIG n.ZBD111C5D3.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>varie imprese</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE00DBE26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Lavori di riparazione eseguiti su autoveicoli dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3691.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3691.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE1176A53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Suppor to italian language school in Betlehem (Palestina) BET CB 060 11&quot;. (DAU n. 73/14). Ospitalità Padre Ibrahim Faltas per il giorno 30 ottobre 2014 presso Sangallo Palace Hotel </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC62D4C94F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di uno scanner e due personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1123.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1123.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC72575E2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di ristorazione universitaria nella città  di Assisi (RDO MEPA n.2109389 - CIG ZC72575E2B). Aggiudicazione all'operatore ISOLA COOPERATIVA SOCIALE. </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02019900543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02019900543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISOLA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20066.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1064.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC8283D5AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sistema informativo BuonAPP. Fornitura del servizio di hosting server da parte di &quot;HETZNER ONLINE GMB&quot;. Impegno e liquidazione del bilancio 2019- CIG n.ZC8283D5AE.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>477.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>477.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC82C3C891</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo caselle PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD11A6E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento fornitura di servizi audio, software ed hardware relativi - gestione tecnica del portale webradio Radiophonica.com - servizio di realizzazione rassegna stampa digitale portale dell'Agenzia Periodo dal 10.11.2014 al 31.12.2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale l¿Officina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale l¿Officina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE0F999C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione di Euro 36,60, IVA inclusa, per montaggio gomme estive ed equilibratura all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY, Cap. 140 Upb 10 bp 2014. CIG: ZCE0F999C4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2710546</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD. Adesione all'Accordo quadro CONSIP FUEL CARD 1 - Lotto unico CIG 7528383A2D. Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  CIG derivato ZCE2710546. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2226.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD20FAF107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento manutenzione straordinaria apparati di rete collegio ITACA a Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD425B6E07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6115DBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.1 unità esterna a dischi rigidi da parte di MEDIAWARE SNC di CORALLINI L.e G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1639834 -  CIG n.ZD6115DBDC).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62843E71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Mobile 7&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2519.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62E19572</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di due antenne per collegio Favarone e altro materiale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.02</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD81143DA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 294,54, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: ZD81143DA9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD8301FCC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA121D4E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di riqualificazione energetica collegi di Agraria, via Innamorati, Casa della Studentessa. Conferimento incarico di supporto al RUP alla s.as GLAS di G. Zandrini. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6018.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6018.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA14B8A35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico apparati di rete presso la residenza universitaria di via Innamorati a Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC114FEE9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione grafica Regolamenti Servizio abitativo e di ristorazione ADISU. Ideazione e produzione file esecutivi pre-stampa. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE114D6A90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un sistema di regolamentazione dei flussi degli utenti dello sportello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12D561B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività di conformità alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2399.84</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE5114E7D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.100 chiavette USB da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di W2K Srl. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1632050 - CIG n.ZE5114E7D8). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52DB0BE8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di conservazione a norma dei documenti digitali, anno 2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4269.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE60B79FD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione di una residenza universitaria con annessi servizi polivalenti in Perugia zona monteluce via enrico dal Pozzo. Nomina del collaudatore Ing. Francesco Pes.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE710EA260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. Affidamento del servizio alla ditta Proteg s.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72C1A5FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di  gestione  e  monitoraggio  dei  consumi (denominato BenchMonitor ) dell'ADiSU, da parte di BENCHSMART SRL. Impegno dei bilanci 2020 - 2022. (ODA MEPA n.5383966 - CIG n.ZE72C1A5FA). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72E6792F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione plotter in dotazione presso l'ufficio tecnico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82DABE47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di dispositivi di rete per il rafforzamento della sicurezza dell'infrastruttura LAN della Sede di Perugia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3698.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3698.78</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEA2DFD5DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> Spese per pubblicazione bando di gara sulla GURI e su quotidiani. Impegno e liquidazione di euro 496,54 IVA inclusa sul capitolo 1220 del Bilancio di previsione 2020-2022 es. fin. 2020 (CIG ZEA2DFD5DC).  </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. PUBBLICITA¿ EDITORIALE E DIGITALE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. PUBBLICITA¿ EDITORIALE E DIGITALE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF14EDC0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF210F2BAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.365 coperte invernali da destinare alle residenze universitarie dell'ADiSU, da parte di ISAIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.390 del bilancio 2014 - CIG n.ZF210F2BAA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI CIARAMELLI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANIFATTURA MIGNANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00770000164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MABOTEX DI MARTINELLI E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00473800019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.BI.CI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7993.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7993.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF41129CAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 tastiera Cherry con smart card reader, n.4 schede di rete Intel e n.1 memory pen Kingston da parte di MEDIAWARE Snc di CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione  sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1606847 CIG n.ZF41129CAA).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF62C7B729</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 licenze annuali Office e n.2 toner stampanti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>422.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF72F6B9B4</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificati di firma digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF92D71B7E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di due NAS per Domain Controller</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 S.R.L. </ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZOB1327A1D</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Collegio Via Faina in Perugia. Fornitura di n. 25 serrature per le porte dei bagni. Ditta Valeri Service di Maurizio Valeri. Impegno di spesa e liquidazione di euro 161,65  sul capitolo 411 UPB 50 del bilancio di previsione del 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>132.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>132.50</importoSommeLiquidate>
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    </data>
</legge190:pubblicazione>
