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        <titolo>Pubblicazione legge 190 2021</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190 2021</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2022-01-26</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ADISU</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
        <urlFile>https://filetrasparenza.adisu.umbria.it/avcp_dataset_2021.xml</urlFile>
        <licenza>IODL 2.0</licenza>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Utenze collegi telefonia fissa e connettivita'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BFF BANK S.P.A </ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>672.19</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di n.8 stampanti multifunzione LEXMARK, n.4 cartucce di colore nero da parte di INFORDATA S.p.a.- adesione Convenzione CONSIP SPA. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INFORDATA (IN RTI)</ragioneSociale>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Studente - Padiglioni C e D di Via Innamorati- Perugia. Aggiudicazione definitiva a favore dell'operatore R.T.I. Calzoni S.p.a.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>R.T.I. Calzoni S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>767901700.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento in concessione &quot;Bar Ingegneria&quot;(via G.Duranti, Perugia) per il periodo 2017-2021. CIG n.6820863236. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore della società SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. </ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di via XIV Settembre (Perugia) per il periodo 2020-2024(CIG 803774904F). Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n.799 del 24/11/2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>79965.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto di fornitura di energia elettrica adesione  Convenzione Consip S.p.A. &quot;ENERGIA ELETTRICA 17&quot; Lotto 9. Affidamento ad A2A Energia S.p.A. periodo 01.05.2020 - 30.04.2021 (CIG Quadro 7911193AFB - CIG derivato 82177741A3- ODA n. xxxxxxxx).     </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale> A2A ENERGIA S.p.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>220000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>220000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Adesione alla convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Fissa 5&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Fastweb S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
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            <cig>838923039A</cig>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01677750158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01333550323</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04349061004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HDI ASSICURAZIONI S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05380900968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURICH INSURANCE PLC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05377040968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERS-AG</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11998320011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Società Reale Mutua di Assicurazioni   </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOLSAIASSICURAZIONI  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lloyd's Insurance Company S.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Società Reale Mutua di Assicurazioni   </ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>HDI ASSICURAZIONI S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05377040968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERS-AG</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>UNIPOLSAIASSICURAZIONI  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>Affidamento  servizi multipli (portierato,pulizia,lavanderia,lavanolo e disinfestazione) presso S.Valentino Terni periodo 2020-2022(CIG 8394610B4F).Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con DD n.52 del 04/02/2021.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA </ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Servizi portierato e pulizia (comprensivo servizi lavanderia,lavanolo, disinfestazione) presso ADiSU Terni. Periodo sett'20 -gen'21(TD MEPA n. 1404239-CIG 843048504F).Aggiudicazione a B+ COOPERATIVA SOCIALE.Impegno bilancio 2020  </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02068500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B+Cooperativa
Sociale</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B+Cooperativa
Sociale</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92225.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiudicazione dei &quot;Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia&quot; disposta con D.D. n. 868 del 11/12/2020. Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. CUP H93H16000000002 - CIG 8472718414</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03390000630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dafne Soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03390000630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dafne Soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2542810.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento servizio mensa zona dipartimenti di Medicina presso&quot;S.M.della Misericordia&quot; Perugia (PG)  periodo Dicembre 2020 Luglio 2021. (RDO MEPA n. 2704568  CIG 85235521A0). Aggiudicazione a SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA.Impegno del bilancio 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51977.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio mensa con consegna pasti presso dipartimenti Ingegneria, collegio Agraria e domicilio studenti - periodo Genn-Febbr 2021(TD MEPA 1568219-CIG 8586481C44).Aggiudicazione a SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. Impegno bilancio 2021.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49697.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50950.25</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>86296493A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio mensa tramite consegna pasti veicolati dipartimenti di Ingegneria, collegio di Agraria e domicilio studenti in isolamento Perugia-periodo marzo-ottobre 2021(RDO MEPA n.2745071- CIG 86296493A3). Aggiudicazione a CAMST SOC.COOP.ARL.    </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMST SOC.COOP.ARL. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMST SOC.COOP.ARL. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208479.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92221.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8633963BA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione universitaria ad una struttura privata gia' attiva nel circondario dell'Istituto &quot;G. Briccialdi&quot; di Terni. Periodo 2021(RDO MEPA n. 2748544 - CIG 8633963BA7). Aggiudicazione a METROPOLITAN SRL     </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74699.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41824.10</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8751957763</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre semplificata per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, servizio di web radio Progetto Radiophonica.com  per anni due rinnovabile per un ulteriore anno (CIG 8751957763).</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'OFFICINA A.P.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'OFFICINA A.P.S</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8761302720</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione presso Narni. Periodo 2021-2025 - CIG 8761302720. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con DD. n.530 del 27/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13996971001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL FOOD SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13996971001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL FOOD SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469590.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23633.58</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8838942DAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori complementari riguardanti l'intervento di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni C e D di Via Innamorati Perugia. Approvazione del progetto esecutivo e affidamento all'R.T.I. Calzoni/Ediltermica Impianti. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01540670542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTI Calzoni SPA-Ediltermica Impianti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01540670542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTI Calzoni SPA-Ediltermica Impianti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318489.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0033B4D18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione complesso PENTIMA - Vocabolo  Pentima Bassa - periodo novembre 2021- luglio 2022. Aggiudicazione a CIRFOOD S.C. (TD MEPA n. 1891169-CIG Z0033B4D18  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIRFOOD SC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIRFOOD SC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2832.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.33</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0231C80B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di assicurazione RCA e polizza infortuni conducente alla UNIPOLSAI - Agenzia UNIASSITEAM  ASSICURAZIONI Srl. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM Assicurazioni Srl
 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM Assicurazioni Srl
 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0310537B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 monitor LG touch screen per mense, da parte di DPS INFORMATICA S.n.c. di Presello Gianni &amp; C. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1486397 - CIG n.Z0310537B8).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1056.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1056.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0314587C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015: adempimenti ex art.5, comma 3, lettera b) &quot;Contratto di comodato tra ADISU dell'Umbria e Di.E.UR. Servizi srl relativo all'uso dell'impianto audio luci presso i locali del 100dieci café siti in Perugia&quot; </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z040E6C448</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di una bacheca per il Collegio Itaca. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda GGF ARREDAMENTI Srl della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.453797. Impegno e liquidazione  sul cap.80 del bilancio 2014. CIG n.Z040E6C448.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3G ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGOSTINI FAUSTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALL COMPUTERS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AP SERVICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.M.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARDINALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CIELLEPI ARREDO SERVICES</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLORIFICIO MARIOTTI S.R.L</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COPY OFFICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ETABETA PUBBLICITÀ</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ETI DI DOMIZIANI CLAUDIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FONTIVECCHIE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.P. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIFO UFFICIO S.N.C. DI ZUCCHERINI PATRIZIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ILLUX S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INTERTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANDARINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAPASA SNC DI SALVIA F.&amp;C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARIUCCI MARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONTEFIORE GINESIO E DANTE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA FUMU S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.R.I.S.M.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PRECO SNC DI GAGLIARDONI E C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RE.CO.MA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02255630549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.M.O.S.S. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEKURITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02808440545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICOM S.A.S DI BATTISTELLI S. &amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02322610540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SPOCART DI MARIANI ALBERTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>T.G. SEGNALETICA S.R.L. </ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TENDAPIU' DI BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO E TIRIDUZZI LORETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02967220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTALDRAPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02286980541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASIMENO ANTINCENDI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01715310544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02268510548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0614C2DAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Concorso Unimusic Live 2015. Affidamento fornitura di impianto audio luci e servizio tecnico (fonici) per la serata finale del concorso nell'ambito della manifestazione &quot;Umbria che spacca 2015&quot; (2 luglio 2015, Perugia, San Francesco al Prato) </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C2D22F71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad AON SPA per il periodo 2020-2023 - CIG n.Z0C2D22F71. </oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8079.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8079.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E2B86777</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di ristorazione universitaria presso complesso Pentima - Vocabolo Pentima Bassa -Terni (TR) anno 2020 (RDO MEPA n.2488628-CIG Z0E2B86777- II Edizione)). Aggiudicazione all'operatore CIR FOOD SC </oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIR FOOD SC. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38999.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4109.83</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z102C461EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione a colori</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2187.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z10347E34E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gruppo Wolters Kluwer Italia Srl: Abbonamento triennale 2022-2024 alla banca dati on line LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE- Wolters Kluwer Srl.  Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 6551499). CIG 
	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z131214DE3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di assistenza tecnica per la centrale telefonica Siemens installata presso la residenza universitaria R. Rossi di Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z153442BA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rettifica ed integrazione Determina Dirigenziale n. 919 del 13/12/2021. Servizio informatico di riparazione e di adeguamento tecnologico del parco hardware in dotazione all'Agenzia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BCHSRA57T05G478D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bachiorri Sauro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BCHSRA57T05G478D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bachiorri Sauro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1730CE512</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto certificato di firma digitale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D31BBE01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Registrazione domini internet con gestione dns e redirect. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F0D56354</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento, della fornitura di n. 100 coperte invernali ignifughe per il Pad A di Via Innamorati, alla ditta F.LLI CIARAMELLI - CIG Z1F0D56354 CUP H96E04000000003.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z1F0E77C0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z1F3158643</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi portierato e pulizia (comprensivo servizi lavanderia, lavanolo e disinfestazione) presso sede e residenza ADiSU TR. Periodo apr-giu 2021.Aggiudicazione a B+ COOPERATIVA SOCIALE. Impegno bilancio 2021(TD MEPA n.1667395 CIG Z1F3158643)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02068500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B+ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02068500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B+ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23410.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23370.38</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z271173BBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ampliamento rete wi-fi presso il Collegio di Agraria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z290FC2F3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia fiscale alla Dott.ssa Amalia Merlino - anno 2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1755.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1755.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2A3249F4B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attivita' di formazione e supporto su contabilita' economico patrimoniale per l'applicativo Ascotweb</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C113C6BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un alimentatore server da parte di VIRTUAL LOGIC. Impegno e liquidazione sul cap.30 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1618130 - CIG n.Z2C113C6BF). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C2EFB2BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di noleggio di personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32904.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9140.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D1150997</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto e configurazione hosting WEB per il portale Umbria Academy </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E10B902E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione di una residenza collettiva per studenti in terni via Prampolini, e lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica del collegio denominato S.Francesco il Perugia . Conferimento di incarico di supporto al RUP.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F1191C5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estensione conferimento servizio di ingegneria all'ing. Pio Castori -certificato di agibilità dei padiglioni &quot;B&quot; e &quot;C&quot; collegio di Via Innamorati, PG.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Affidamento alla Ditta Bioedil s.r.l. per interventi di migliorie presso la centrale termica del Pad. &quot;A&quot; di Via Innamorati, Perugia. Impegno di spesa di euro 5.352,11 IVA 22% compresa sul capitolo 600 UPB 80 del bilancio di previsione 2014.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura del servizio di connettività internet presso il collegio Rossi di Perugia e il collegio San Valentino di Terni. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>XSTREAM SRL </ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Oggetto: Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
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            <oggetto>Progettazione grafica ed editing del volume &quot;Bilancio di mandato&quot; ADISU. Ditta Archi's Srl di Perugia, </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Affidamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche &quot;Togo Rosati&quot; per fornitura servizio di controlli microbiologici,presso mense universitarie Adisu, per l'anno 2020.Impegno bilancio 2020-CIG n.Z322B9B5B4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150090546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche &quot;Togo Rosati&quot; </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3063.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3063.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale per casella PEC portaleacquisti@pec.adisu.umbria.it.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico vario da parte di ESSEDI SHOP MEDIAWARE Snc DI CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1229218 CIG n.Z330E3BCA7). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>511.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>511.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.50 coprimaterassi da destinare alla residenza &quot;Itaca International College&quot;, da parte di IMAFLEX Snc di ANTONIO E LIETA GESUATO. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1730032 - CIG n.Z3A11C1E0F).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso software Aggiornamento Programma CerTus-PRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto firma digitale remota. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z450FA4B90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un orologio marcatempo, da destinare alla mensa di Agraria, da parte di SYS TIME ELETTRONICA. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1406756 - CIG n.Z450FA4B90).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z470B22121</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 toner per la stampante OKI C810, da parte di &quot;IDEM GROUP Srl&quot;. Impegno  del bilancio 2015 (ODA MEPA n.2347556 - CIG n.Z470B22121).       </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z4810013E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di riparazione sul circuito di alimentazione del televisore Thomson modello 40kw6125 da parte di AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE, collocato presso il Collegio universitario di Agraria - CIG n.Z4810013E6. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z48323718D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto alla TOY MOTOR Srl della fornitura di una autovettura di rappresentanza e contestuale servizio di ritiro e rottamazione dell'auto ALFA 159.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960770541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOY MOTOR Srl

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01960770541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOY MOTOR Srl

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19262.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19262.30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z49320FC5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento di riparazione di un personal computer portatile (CIG Z49320FC5C). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z4A0E83D05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco. Impegno e Liquidazione della spesa di Euro 92,04,  IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'Auto dell'Agenzia Fiat Idea. Cap. 140 UPB 10 del bilancio 2014. CIG Z4A0E83D05.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Meccanica Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'Auto di Bolletti &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A0F18E80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione orologio marcatempo in dotazione alla sede centrale dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B3452D59</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di quotidiani per l'anno 2022 all'EDICOLA CHIACCHIERA di Chiacchiera Cesarina.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHCCRN48L49G478X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera di Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHCCRN48L49G478X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera di Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E0ED4865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z51107B575</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione e montaggio n. 6 pannelli in forex per allestimento bacheche esterne localizzate presso il Chiostro della sede amministrativa A.DI.S.U. Via Benedetta n. 14 Perugia. Affidamento del servizio alla ditta TOTEM GROUP s.r.l. </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTEM GROUP s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>741.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>741.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z51300211D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi per la manutenzione software e assistenza, relativi alla Piattaforma KeySuite al Sistema di Protocollo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5311B60B4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z551239F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Edicola Chiacchiera Cesarina: Incremento impegno 31/2014 sul Cap. 90 UPB 10 di Euro 130,00 e liquidazione della somma di Euro 313,41 per acquisto quotidiani per la sede dell'Agenzia novembre 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z567G56E8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 alimentatori Pc da parte di Roenet Srl. ODA MEPA n.1164765 - CIG n.Z567G56E8B.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z5F10F47B2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 lettori di smart card per tesserini mensa da parte di INTERNAVIGARE SRL. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1573016 - CIG n.Z5F10F47B2).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z5F1430EA7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia della realizzazione di una ricerca storica, artistica ed architettonica sulla Chiesa di San Benedetto Novello di Perugia annessa alla Sede Amministrativa ADISU.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti ¿P. Vannucci¿di Perugia </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80054290541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Accademia di Belle Arti ¿P. Vannucci¿di Perugia </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z63342CA1F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Società EURISTICA a r.l. del servizio di supporto specialistico per la redazione del Manuale di conservazione e per l'aggiornamento del Manuale di gestione documentale (TD MEPA n.1939193). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z651003BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.: &quot;Codice della Riforma Tributaria&quot; anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 221,00 fattura n. 47675754 del  30/05/2014. (Cap. 90 UPB 10). CIG: Z641003BCD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z69305C202</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 a POSTE ITALIANE S.P.A. del servizio POSTAONLINE HOST TO HOST (TD MEPA n. 1584507). Periodo febbraio 2021 - gennaio 2024.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1972.81</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C0E633C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante termicai n dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E0F42F00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampanti in dotazione all'ufficio tecnico e all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F11082D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta bianca in risme da parte di COMITALIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.80 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1586557 - CIG n.Z6F11082D1).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1068.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1068.60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus dalla societa' Acca Software S.p.A. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 licenze annuali Office 365. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7712456E6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e posa in opera di una porta REI presso la Sede amministrativa di Via Benedetta Perugia. Affidamento alla Ditta L.A.F.A.P. s.r.l. Spesa complessiva euro 10.370,00, impegno n. 480/2009 capitolo 590 UPB 80.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7726D1E42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente pad. &quot;C e D&quot; di via Innamorati. Determina a contrarre incarico del collaudo euro 7.455,00 Ing. Costantini Sandro. CIG:Z7726D1E42</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7455.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z78116A01C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un telefono cellulare dalla ditta Telecom Italia SpA. Impegno e liquidazione della somma di euro 655,20 sul cap. 30 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. CIG Z78116A01C </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento triennale alla banca dati on line SMART24 PA e SMART24 APPALTI Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite MEPA a Gruppo IL SOLE 24 ORE S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.A.

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.A.

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7834DA391</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD a ITALIANA PETROLI SpA. Adesione all'Accordo quadro CONSIP FUEL CARD 2 </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5164.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7930B1445</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto alla Ditta PISELLI GOMME di Piselli Francesco della fornitura di pneumatici per i veicoli di servizio dell'Agenzia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03050710544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PISELLI GOMME  di PISELLI FRANCESCO
Via Colle del Vento, 17 06131 PERUGIA 
 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03050710544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PISELLI GOMME  di PISELLI FRANCESCO
Via Colle del Vento, 17 06131 PERUGIA 
 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z7E26238C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per il conferimento del servizio di supporto architettonico alla direzione lavori all'Arch. Agostino Tardioli  Importo di¬. 38.064,00 comprensivo di iva e oneri accessori. CIG: Z7E26238C0    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02497820544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Agostino Tardioli </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02497820544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Agostino Tardioli </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76128.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16640.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7EOE5F5EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria su fotocopiatrice AFICIO 1515 da parte di UMBRIA UFFICIO 2000 - CIG n.Z7EOE5F5EE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z800D319A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.2 stampanti termiche da parte di Pc Service, per le esigenze delle mense universitarie.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z801C4F44D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino dell'impianto di movimentazione del portello pr 9 bidirezionale presso la sede Adisu, Perugia. Affidamento alla Ditta Saima Sicurezza s.p.a.. Importo complessivo dei lavori pari ad euro 1.213,90 al capitolo 601 cdr 3.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z851127200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 stampanti termiche da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di PC SERVICE SRL. Impegno e liquidazione di euro 1.500,60 IVA inclusa, sul cap.30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1605199 - CIG n.Z851127200).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z851335B2B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z860DD9EAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.6 kit di reintegro per cassetta di pronto soccorso da parte di Aiesi Hospital Service s.a.s. (ODA MEPA n.1185785 CIG n. Z860DD9EAA).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z87104829D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di &quot;Manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via innamorati - perugia&quot; Affidamento servizio tecnico alla soc. Icaria per l'attività di verifica del progetto definitivo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z871317856</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento procedure di amministrazione e gestione del personale. Canoni licenze software, manutenzione ordinaria e assistenza operativa anno 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8919.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8919.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z89279E608</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia di lavoro per il biennio 2019-2020. Determina a contrarre con affidamento al Dott. Tullio Miletti.   CIG Z89279E608. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TULLIO MILETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TULLIO MILETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4196.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B3189D32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform. Impegno di spesa di euro 10.980,00, IVA inclusa, sul cap. 950 del bilancio 2021 (CIG n. Z8B3189D32) e affidamento alla ditta In4matic srl. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management, per il periodo aprile 2021, relativi all'applicativo Archiflow. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management, per il periodo luglio-settembre 2021, relativi all'applicativo Archiflow. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management, per il periodo maggio-giugno 2021, relativi all'applicativo Archiflow. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management, per il periodo novembre 2021, relativi all'applicativo Archiflow       </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di Software Assurance e di Application Management, per il periodo ottobre 2021, relativi all'applicativo Archiflow.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di software assurance e di application management per il mese di dicembre 2021, relativi all'applicativo Archiflow. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di software assurance e di application management, per il periodo febbraio 2021, relativi all'applicativo Archiflow</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di software assurance e di application management, per il periodo gennaio 2021 e di sola consultazione per il periodo febbraio-dicembre 2021, relativi all'applicativo Archiflow</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9130012FD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di software assurance e di application management, per il periodo marzo 2021, relativi all'applicativo Archiflow</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14314.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14543.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z941150BDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Maggioli Editore S.p.A. Acquisto della pubblicazione: &quot;Armonizzazione dei Sistemi Contabili&quot;. Impegno e liquidazione della somma di Euro 66,90 IVA inclusa, sul Cap. 90 Upb 10 del bilancio 2014 CIG: Z941150BDC  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A0E93803</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci  di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.029,72, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: Z9A0E93803</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>844.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>844.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D0E101B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di copertine per rilegature da parte di Orestini S.r.l. ODA MEPA n.1207506 - CIG n.Z9D0E101B7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>426.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D1036B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di supporti di identificazione e carte magnetiche da parte di MC CARD S.u.r.l.. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014 (ODA Mepa n.1469279 - CIG n.Z9D1036B3A).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5390.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9F301DCB8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego &quot;PERSONALE NEWS&quot;, edita da PUBLIKA srl - anno 2021. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
 </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
 </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>307.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307.69</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA02E7573E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione universitaria nella città di Assisi (PG) in favore dell'operatore LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  (TD MEPA n. 1430069- CIG ZA02E7573E). </oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01746630548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01746630548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3973.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZA10F58534</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 batteria per telefono cellulare da parte di PC SERVICE S.r.l. (ODA MEPA n.1368258 CIG n.ZA10F58534).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZA21129545</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di guanciali da destinare alla Casa dello Studente dell'Agenzia, da parte di HARMONY L'IGIENICO Srl. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1606565 - CIG n.ZA21129545). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA630044C5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza annuale Sistema di gestione flussi di persone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA6319FE94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizi per adempimenti obbligatori in materia di lavoro biennio 21-22.Determina a contrarre con affidamento al Dott.Tullio Miletti. Imp. di spesa di €1950,00 sul Cap. 1200 CDR 2 del Bilancio triennale 21-23 es.fin. 2021.CIG ZA6319FE94.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILETTI TULLIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILETTI TULLIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA82538930</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di sistemi di sicurezza Sophos, appliance firewall e endpoint per la protezione dell'infrastruttura ITC dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D0EAB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1320 da parte della ditta Buyonline. CIG ZAF0D0EAB7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF1022F77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.9 nastri Ribbon per stampanti a trasferimento termico da parte di MF GROUP SRL. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014- (ODA MEPA N.1458530 - CIG n.ZAF1022F77).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB10F58984</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cartucce e toner per stampante PLOTTER HP DESIGN JET 510 da parte di Eco Laser Informatica S.r.l. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2EBF5D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura del servizio connettività internet destinato alle mense, residenze universitarie e sedi dell'A.D.i.S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28607.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5203.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB119EEAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Valeri Service - sblocco cassaforte. Impegno e liquidazione della somma di euro 207,40 sul cap. 81 del bilancio 2014. Cig ZBB119EEAA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB152D57D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto licenza modulo &quot;e-Dispatcher&quot; per Archiflow e Upgrade licenza d'uso di Archiflow da 25.000 a 50.000 doc/anno (CIG ZBB152D57D).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB344690C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio per la realizzazione del tool d'importazione dei dati storici dal sistema di protocollo Archiflow verso la nuova piattaforma integrata KeySuite. Affidamento alla ditta Filippetti s.p.a. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC0ED5A47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio tecnico dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD111C5D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di biglietti da visita e cartelline lavoro. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda DIMENSIONE GRAFICA SNC della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.615572. Impegno e liquidazione - CIG n.ZBD111C5D3.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>varie imprese</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE00DBE26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Lavori di riparazione eseguiti su autoveicoli dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3691.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3691.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE1176A53</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Suppor to italian language school in Betlehem (Palestina) BET CB 060 11&quot;. (DAU n. 73/14). Ospitalità Padre Ibrahim Faltas per il giorno 30 ottobre 2014 presso Sangallo Palace Hotel </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00316610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sangallo Palace Hotel </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC33329FF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Percorso formativo per Responsabile della Transizione Digitale. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto al Centro Studi Enti Locali SpA. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC3332D0F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiornamento delle licenze e del software Sophos e del firewall necessari alla protezione dell'infrastruttura ITC per un periodo di 60 mesi, con validità dal 01 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2026.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23446.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23446.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC8283D5AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sistema informativo BuonAPP. Fornitura del servizio di hosting server da parte di &quot;HETZNER ONLINE GMB&quot;. Impegno e liquidazione del bilancio 2019- CIG n.ZC8283D5AE.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE812871812</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>Hetzner Online GmbH</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>477.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>477.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA327991A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo certificato di firma su smart card. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD11A6E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento fornitura di servizi audio, software ed hardware relativi - gestione tecnica del portale webradio Radiophonica.com - servizio di realizzazione rassegna stampa digitale portale dell'Agenzia Periodo dal 10.11.2014 al 31.12.2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale l¿Officina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale l¿Officina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE0F999C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione di Euro 36,60, IVA inclusa, per montaggio gomme estive ed equilibratura all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY, Cap. 140 Upb 10 bp 2014. CIG: ZCE0F999C4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2710546</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD. Adesione all'Accordo quadro CONSIP FUEL CARD 1 - Lotto unico CIG 7528383A2D. Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  CIG derivato ZCE2710546. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2226.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD20FAF107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento manutenzione straordinaria apparati di rete collegio ITACA a Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD425B6E07</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01827210228</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNI IT S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10600.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6115DBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.1 unità esterna a dischi rigidi da parte di MEDIAWARE SNC di CORALLINI L.e G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1639834 -  CIG n.ZD6115DBDC).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62843E71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Mobile 7&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3419.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3419.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD630C3515</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD81143DA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 294,54, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: ZD81143DA9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di riqualificazione energetica collegi di Agraria, via Innamorati, Casa della Studentessa. Conferimento incarico di supporto al RUP alla s.as GLAS di G. Zandrini. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6018.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6018.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico apparati di rete presso la residenza universitaria di via Innamorati a Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA32B2F36</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno di spesa per affidamento alla ditta Edenred Italia s.r.l. - Periodo 2021/2022.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7092.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7092.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC114FEE9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione grafica Regolamenti Servizio abitativo e di ristorazione ADISU. Ideazione e produzione file esecutivi pre-stampa. Affidamento diretto alla Ditta Archi's Srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01984750545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archi¿s Srl </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE114D6A90</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un sistema di regolamentazione dei flussi degli utenti dello sportello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE12D561B2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività di conformità alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4799.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE5114E7D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.100 chiavette USB da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di W2K Srl. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1632050 - CIG n.ZE5114E7D8). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE60B79FD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione di una residenza universitaria con annessi servizi polivalenti in Perugia zona monteluce via enrico dal Pozzo. Nomina del collaudatore Ing. Francesco Pes.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE710EA260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. Affidamento del servizio alla ditta Proteg s.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72C1A5FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di  gestione  e  monitoraggio  dei  consumi (denominato BenchMonitor ) dell'ADiSU, da parte di BENCHSMART SRL. Impegno dei bilanci 2020 - 2022. (ODA MEPA n.5383966 - CIG n.ZE72C1A5FA). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE832FC996</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 10 tablet (CIG ZE832FC996). Impegno di spesa di euro 1769,00, IVA 22% compresa e liquidazione a favore della società  RIMEP spa.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1695.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE832FC996</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di webcam e cuffie per pc.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1695.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEC30E2735</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampanti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF14EDC0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF132C48EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di vigilanza presso l'area  esterna del complesso Nuova Monteluce in favore dell'ISTITUTO DI VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA . Impegno del bilancio 2021 - CIG ZF132C48EC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00623720547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00623720547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>781.80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF210F2BAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.365 coperte invernali da destinare alle residenze universitarie dell'ADiSU, da parte di ISAIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.390 del bilancio 2014 - CIG n.ZF210F2BAA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI CIARAMELLI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANIFATTURA MIGNANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00770000164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MABOTEX DI MARTINELLI E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00473800019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.BI.CI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7993.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7993.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF41129CAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 tastiera Cherry con smart card reader, n.4 schede di rete Intel e n.1 memory pen Kingston da parte di MEDIAWARE Snc di CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione  sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1606847 CIG n.ZF41129CAA).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZOB1327A1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Collegio Via Faina in Perugia. Fornitura di n. 25 serrature per le porte dei bagni. Ditta Valeri Service di Maurizio Valeri. Impegno di spesa e liquidazione di euro 161,65  sul capitolo 411 UPB 50 del bilancio di previsione del 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</legge190:pubblicazione>
