<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
    <metadata>
        <titolo>Pubblicazione legge 190 2022</titolo>
        <abstract>Pubblicazione legge 190 2022</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>ADISU</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
        <urlFile>https://filetrasparenza.adisu.umbria.it/avcp_dataset_2022.xml</urlFile>
        <licenza>IODL 2.0</licenza>
    </metadata>
    <data>
        <lotto>
            <cig>45635719EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.8 stampanti multifunzione LEXMARK, n.4 cartucce di colore nero da parte di INFORDATA S.p.a.- adesione Convenzione CONSIP SPA. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORDATA (IN RTI)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORDATA (IN RTI)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1546.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1546.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>803774904F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione presso la mensa di via XIV Settembre (Perugia) per il periodo 2020-2024(CIG 803774904F). Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n.799 del 24/11/2020. </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>551724.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504333.63</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8381749615</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Fissa 5&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fastweb S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fastweb S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45698.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27624.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>838923039A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16888.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8389244F24</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8940.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>83893040AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8389319D09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10398.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8389325200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2259.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8389336B11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei beni e dell'attività  istituzionale dell'Agenzia, per il periodo 2020-2023. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con D.D. n. 619 del 21/09/2020.  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3010.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8394610B4F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento  servizi multipli (portierato,pulizia,lavanderia,lavanolo e disinfestazione) presso S.Valentino Terni periodo 2020-2022(CIG 8394610B4F).Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con DD n.52 del 04/02/2021.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>828233.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>176497.76</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8472718414</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiudicazione dei &quot;Lavori di adeguamento sismico del collegio di Agraria sito in via Romana, Perugia&quot; disposta con D.D. n. 868 del 11/12/2020. Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. CUP H93H16000000002 - CIG 8472718414</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03390000630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dafne Soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03390000630</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dafne Soc. coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2542810.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2199424.99</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8751957763</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre semplificata per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, servizio di web radio Progetto Radiophonica.com  per anni due rinnovabile per un ulteriore anno (CIG 8751957763).</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'OFFICINA A.P.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02015770544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'OFFICINA A.P.S</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8761302720</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione presso Narni. Periodo 2021-2025 - CIG 8761302720. Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta con DD. n.530 del 27/07/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13996971001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL FOOD SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13996971001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL FOOD SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469590.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106291.20</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8838942DAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori complementari riguardanti l'intervento di manutenzione straordinaria della casa dello studente, padiglioni C e D di Via Innamorati Perugia. Approvazione del progetto esecutivo e affidamento all'R.T.I. Calzoni/Ediltermica Impianti. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01540670542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTI Calzoni SPA-Ediltermica Impianti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01540670542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTI Calzoni SPA-Ediltermica Impianti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318489.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>265997.91</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>8855873197</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio mensa San Valentino Terni periodo 2020-2021. Proroga tecnica art. 106 c. 11 d.lgs. 50/2016, a favore METROPOLITAN srl (CIG 8855873197) per mesi 3 - dal 22.9.2022 al 21.12.2022 - rinegoziazione del prezzo cause impreviste.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25421.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89205.24</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9055889403</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio portierato Adisu in PGperiodo 2022-2023(CIG 9055889403). Estensione servizio entro il quinto dell'importo del Contratto (Rep. 6/2022) ai sensi dell'art. 106, co. 12 D.lgs. n. 50/2016.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22470.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>72301.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>908611641F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre semplificata, attraverso trattativa diretta MEPA, per affidamento per 24 mesi servizio di manutenzione e assistenza tecnica infrastruttura hardware e software. Affidamento servizio alla ditta Braintec di Andrea Conforto.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9117590948</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto energia elettrica Convenz Consip S.p.A. &quot;ENERGIA ELETTRICA 19&quot; Lotto 9. Loc. Pentima Bassa (TR) Affidamento ad AGSM Energia S.p.A. (01.11.2022-31.10.2023).CIG Quadro 87683710A8 - CIG der. 9117590948 </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9117590948</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto energia elettrica Convenz. Consip S.p.A. &quot;ENERGIA ELETTRICA 19&quot; Lotto 9. Loc. Pentima Bassa (TR) Affidamento ad AGSM Energia S.p.A. (01.11.2022-31.10.2023). CIG Quadro 87683710A8-CIG der. 9117590948 </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGSM Energia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9301203B85</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>affidamento ornitura e posa in opera di arredi,  Lotto 1(CIG 9301203B85)e il Lotto 2:  (CIG 9301225DAC).
	Efficacia dell'aggiudicazione disposta con DD n. 656 del 1.09.2022.
	</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00597730621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G8 MOBILI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00597730621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G8 MOBILI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>227956.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>93691692D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio alloggio destinato agli studenti dell'Università degli studi di Perugia per le sedi di Perugia (Lotto 1: CIG 93691692D9) e Narni (TR) (Lotto 3: CIG 93691746F8) Periodo 2022-2023. Aggiudicazione.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00278970546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNITATIS REDINTEGRATIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604530558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WORLD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00278970546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNITATIS REDINTEGRATIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36855.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>93691746F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio alloggio destinato agli studenti dell'Università degli studi di Perugia per le sedi di Perugia (Lotto 1: CIG 93691692D9) e Narni (TR) (Lotto 3: CIG 93691746F8) Periodo 2022-2023. Aggiudicazione.  </oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00278970546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNITATIS REDINTEGRATIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604530558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WORLD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604530558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WORLD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60885.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14926.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9560069283</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizio mensa tramite pasti veicolati presso San Valentino TR genn- luglio 2023(RDO MEPA n.3357627- CIG 9560069283).Aggiudicazione a METROPOLITAN SRL .Modifica gruppo di lavoro ex art.113 del d.lgs.50/2016.Impegno di spesa bilancio 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01399760550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METROPOLITAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72212.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0033B4D18</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione complesso PENTIMA - Vocabolo  Pentima Bassa - periodo novembre 2021- luglio 2022. Aggiudicazione a CIRFOOD S.C. (TD MEPA n. 1891169-CIG Z0033B4D18  </oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIRFOOD SC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIRFOOD SC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2832.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>622.77</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0310537B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.5 monitor LG touch screen per mense, da parte di DPS INFORMATICA S.n.c. di Presello Gianni &amp; C. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1486397 - CIG n.Z0310537B8).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1056.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1056.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0338F3FD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 5 bombolette area spray per pc e n. 5 PENDRIVE da 32GB. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z040E6C448</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di una bacheca per il Collegio Itaca. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda GGF ARREDAMENTI Srl della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.453797. Impegno e liquidazione  sul cap.80 del bilancio 2014. CIG n.Z040E6C448.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3G ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02809280544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01519650558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI FAUSTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01589010543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL COMPUTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03216320543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03098250545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AP SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01398620540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA SISTEMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427940554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01441650544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCA MEDICAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02094190549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACONI E PAPPALARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00149520546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGIOLA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03103050542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M.B. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01399360559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01543430548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03024330544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIELLEPI ARREDO SERVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00160190542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLORIFICIO MARIOTTI S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01896260542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPY OFFICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797220546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01949010548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01612240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETABETA PUBBLICITÀ</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00741510556</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETI DI DOMIZIANI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03083210546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.G. SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00104990551</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA HOBBY IDEA S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03244190546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTIVECCHIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03051730541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.P. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01946930540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENELAB</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02702750544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03097260545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFO UFFICIO S.N.C. DI ZUCCHERINI PATRIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01549690517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01365440542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ILLUX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272180542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERTEC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02017190543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGNAMI PAOLINI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03228420547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANDARINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00515550549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAPASA SNC DI SALVIA F.&amp;C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01962530547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIUCCI MARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00256290545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01317710554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONTEFIORE GINESIO E DANTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00565750551</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FUMU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00503220550</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.R.I.S.M.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02269120545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEZZANERA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00118320555</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PM4 ARREDAMENTI DI MENICHINI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01440390548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRECO SNC DI GAGLIARDONI E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01446640557</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMETEIA DI SANSONI ROSANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02420290542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRONTOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01192500542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RE.CO.MA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02255630549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.M.O.S.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02730460546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812080543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEKURITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02808440545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICOM S.A.S DI BATTISTELLI S. &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02322610540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOGEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167430543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPOCART DI MARIANI ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02568660548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.G. SEGNALETICA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSANIMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01700870544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03025920541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TENDAPIU' DI BIANCUCCI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03361220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA S.N.C. DI CARRUCOLA INNOCENZO E TIRIDUZZI LORETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02967220548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOTALDRAPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02286980541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASIMENO ANTINCENDI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01715310544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA CARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01229290554</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA COMPUTERS DI CASELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02268510548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANDINI VINCENZO S.A.S. DI VANDINI MONICA &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01115150540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERNIPOLL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03235390543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GGF ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08359E255</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto a Poste Italiane SpA del servizio SMA per l'invio di posta cartacea. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08359E255</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio SMA di POSTE ITALIANE SpA. Ulteriore assunzione di spesa e liquidazione di euro 1.000,00 tramite incremento dell'imp. n. 160 CDR 2 Cap. 100 assunto con determinazione dirigenziale n. 227/2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08359E255</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio SMA di POSTE ITALIANE SpA. Ulteriore assunzione di spesa e liquidazione di euro 700,00 tramite incremento dell'imp. n. 160 CDR 2 Cap. 100 assunto con determinazione dirigenziale n. 227/2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA   </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z08365AD32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Webinar &quot;Le novita'  pensionistiche 2022. Da &quot;quota 102&quot; ai nuovi termini prescrizionali&quot;, docente: Fabio Venanzi, 20 maggio 2022 - ore 9,00/13,00. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02119120679</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Venanzi e Associati Srl
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02119120679</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Venanzi e Associati Srl
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1002.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1002.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C2D22F71</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad AON SPA per il periodo 2020-2023 - CIG n.Z0C2D22F71. </oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11274970158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8079.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8079.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E3520FDF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 10 mouse usb.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0E36AE731</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di apparati attivi per la rete wifi della residenza universitaria Innamorati. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10899.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10899.48</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z102C461EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio apparecchiatura multifunzione a colori</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2187.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>984.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z10347E34E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gruppo Wolters Kluwer Italia Srl: Abbonamento triennale 2022-2024 alla banca dati on line LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE- Wolters Kluwer Srl.  Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 6551499). CIG 
	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z113519429</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 9 certificati di firma digitale.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z11393A53F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di ripristino UPS con sostituzione battery pack e fornitura di una PPM HP Proliant ML350.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z131214DE3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di assistenza tecnica per la centrale telefonica Siemens installata presso la residenza universitaria R. Rossi di Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1835AB19A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di tamburi per le stampanti in dotazione presso le residenze universitarie. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>174.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>174.35</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1B36E7E74</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisizione del sistema WiP: Welfare Integration Platform. Anno 22022. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D31BBE01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Registrazione domini internet con gestione dns e redirect. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1D386EE62</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di noleggio di n. 6 personal computer portatili. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4968.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F0D56354</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento, della fornitura di n. 100 coperte invernali ignifughe per il Pad A di Via Innamorati, alla ditta F.LLI CIARAMELLI - CIG Z1F0D56354 CUP H96E04000000003.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Ciaramelli Snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z1F0E77C0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROTEG SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z20392AA5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di  n° 55 Microsoft 365 Apps for Business (12 mesi) con servizio di implementazione del Tenant Microsoft 365 e assegnazione delle licenze agli utenti. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02872080540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sinapsi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02872080540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sinapsi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z271173BBE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ampliamento rete wi-fi presso il Collegio di Agraria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142420542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIANET S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z290FC2F3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento di servizi per adempimenti obbligatori in materia fiscale alla Dott.ssa Amalia Merlino - anno 2014. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01808880544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.MERLINO AMALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1755.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1755.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z293504668</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canoni licenze software delle procedure di amministrazione e gestione del personale, anno 2021 e servizi di assistenza per n. 5 giornate. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7713.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7713.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C113C6BF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un alimentatore server da parte di VIRTUAL LOGIC. Impegno e liquidazione sul cap.30 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1618130 - CIG n.Z2C113C6BF). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>438.30</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C2EFB2BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di noleggio di personal computer portatili.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32904.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21022.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D1150997</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto e configurazione hosting WEB per il portale Umbria Academy </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02687410544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAINTEC </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D368AD12</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ad agenzia interinale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 2 istruttori amm. cat. C, posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali mediante MEPA CIG Z2D368AD12.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25153.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13038.74</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2E10B902E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione di una residenza collettiva per studenti in terni via Prampolini, e lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica del collegio denominato S.Francesco il Perugia . Conferimento di incarico di supporto al RUP.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSCDGS61S68B609L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Adalgisa Masciotti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F1191C5E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Estensione conferimento servizio di ingegneria all'ing. Pio Castori -certificato di agibilità dei padiglioni &quot;B&quot; e &quot;C&quot; collegio di Via Innamorati, PG.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01208380541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Pio castori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9977.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9977.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2F11DA639</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento alla Ditta Bioedil s.r.l. per interventi di migliorie presso la centrale termica del Pad. &quot;A&quot; di Via Innamorati, Perugia. Impegno di spesa di euro 5.352,11 IVA 22% compresa sul capitolo 600 UPB 80 del bilancio di previsione 2014.    </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02315800421</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bioedil srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4386.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4386.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z31329D1B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura del servizio di connettività internet presso il collegio Rossi di Perugia e il collegio San Valentino di Terni. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564640363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XSTREAM SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>XSTREAM </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564640363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XSTREAM SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale>XSTREAM </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59548.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4948.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z31329D1B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura del servizio di connettività internet presso la residenza universitaria Rossi di Perugia e la residenza universitaria Ermini di Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01564640363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XSTREAM SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>XSTREAM </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01564640363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XSTREAM SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale>XSTREAM </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59548.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4948.38</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z32339EBE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale per casella PEC portaleacquisti@pec.adisu.umbria.it.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3238A9D5F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa RCA e CVT (rischi diversi) dell'autoveicolo dell'Agenzia Hyundai I30 targato GD 825 WT periodo 30.11.2022/30.11.2023. Affidamento alla UNIPOLSAI - Agenzia UNIASSITEAM ASSICURAZIONI Srl. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM  Assicurazioni Srl


</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIASSITEAM  Assicurazioni Srl


</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z330E3BCA7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di materiale informatico vario da parte di ESSEDI SHOP MEDIAWARE Snc DI CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1229218 CIG n.Z330E3BCA7). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSEDI SHOP MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp; G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>511.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>511.13</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A11C1E0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.50 coprimaterassi da destinare alla residenza &quot;Itaca International College&quot;, da parte di IMAFLEX Snc di ANTONIO E LIETA GESUATO. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1730032 - CIG n.Z3A11C1E0F).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01947020283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAFLEX SNC DI ANTONIO E LIETA GESUATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3A12330FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso software Aggiornamento Programma CerTus-PRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>141.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>141.65</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40330D513</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto firma digitale remota. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z413621C0E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento diretto consegna pasti veicolati presso Dipartimento di Agraria (PG) periodo maggio giugno 2022 (CIG Z413621C0E). Aggiudicazione e assunzione di impegno per euro 26.955,50 sul cap. 350 del Bilancio es. fin. 2022.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMST Soc. Coop. a r. l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMST Soc. Coop. a r. l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26955.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8299.20</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z450FA4B90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un orologio marcatempo, da destinare alla mensa di Agraria, da parte di SYS TIME ELETTRONICA. Impegno e liquidazione sul cap.300 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1406756 - CIG n.Z450FA4B90).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z45391E380</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento annuale alla riviste on line in materia di pubblico impiego edite da PUBLIKA Srl &quot;Personale News&quot; e &quot;Botta &amp; Risposta&quot; anno 2023. Determina a contrarre semplificata. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z470B22121</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 toner per la stampante OKI C810, da parte di &quot;IDEM GROUP Srl&quot;. Impegno  del bilancio 2015 (ODA MEPA n.2347556 - CIG n.Z470B22121).       </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1180.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4810013E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di riparazione sul circuito di alimentazione del televisore Thomson modello 40kw6125 da parte di AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE, collocato presso il Collegio universitario di Agraria - CIG n.Z4810013E6. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRRDNC60R30H394K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUDIO SYSTEM DI DOMENICO CORRENTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A0E83D05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco. Impegno e Liquidazione della spesa di Euro 92,04,  IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'Auto dell'Agenzia Fiat Idea. Cap. 140 UPB 10 del bilancio 2014. CIG Z4A0E83D05.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Meccanica Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00167200542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Artigiana dell'Auto di Bolletti &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03360190544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Autofficina Pit Lane di Lupatelli Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.44</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4A0F18E80</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione orologio marcatempo in dotazione alla sede centrale dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00716420559</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYS TIME ELETTRONICA SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4E0ED4865</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z51300211D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi per la manutenzione software e assistenza, relativi alla Piattaforma KeySuite al Sistema di Protocollo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5311B60B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z551239F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Edicola Chiacchiera Cesarina: Incremento impegno 31/2014 sul Cap. 90 UPB 10 di Euro 130,00 e liquidazione della somma di Euro 313,41 per acquisto quotidiani per la sede dell'Agenzia novembre 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02144090541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edicola Chiacchiera Cesarina</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z567G56E8B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 alimentatori Pc da parte di Roenet Srl. ODA MEPA n.1164765 - CIG n.Z567G56E8B.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROENET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>229.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>229.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z59378D1D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio ristorazione Università di Perugia, Foligno (PG) 2022/2023 (RDO MEPA n. 3174523 - CIG Z59378D1D7). Affidamento  Trattoria dei Cuccugnai srls euro 71.867,50 più IVA. Impegno spesa di euro 13.870,00 sul cap.350 del bilancio es. fin. 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03490300542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRATTORIA DEI CUCCUGNAI SRLS </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03490300542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRATTORIA DEI CUCCUGNAI SRLS </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71867.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D365D6BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza per supporto all'attivazione delle linee telefoniche Fastweb presso la sede dell'Agenzia di Terni. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5D371E34A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza tecnica sui personal computer e sulle periferiche installate presso le postazioni di lavoro della rete informatica dell'Agenzia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BCHSRA57T05G478D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACHIORRI SAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BCHSRA57T05G478D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACHIORRI SAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5F10F47B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 10 lettori di smart card per tesserini mensa da parte di INTERNAVIGARE SRL. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1573016 - CIG n.Z5F10F47B2).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02679350138</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNAVIGARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>228.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228.70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z61397F24E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiornamento ed assistenza per centralini telefonici Voip presso le sedi: via Benedetta, collegio Rossi, collegio Favarone, collegio Ermini, collegio Monteluce e collegio S.Valentino</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19417.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z63342CA1F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla Società EURISTICA a r.l. del servizio di supporto specialistico per la redazione del Manuale di conservazione e per l'aggiornamento del Manuale di gestione documentale (TD MEPA n.1939193). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURISTICA SRL
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z651003BCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.: &quot;Codice della Riforma Tributaria&quot; anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 221,00 fattura n. 47675754 del  30/05/2014. (Cap. 90 UPB 10). CIG: Z641003BCD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSOA Gruppo Wolters Kluwer S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6527DFA55</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Aruba S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Aruba S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z663618F09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi per l'integrazione del flusso delle fatture attive e passive all'interno della piattaforma Keysuite. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z673543855</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 1 licenza Sophos Central Extended Support for Windows 7. Impegno di spesa di euro 976,00 sul capitolo 40 del bilancio 2012. Affidamento della fornitura alla societa' Filippetti s.p.a. (CIG ).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z69305C202</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determinazione a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 a POSTE ITALIANE S.P.A. del servizio POSTAONLINE HOST TO HOST (TD MEPA n. 1584507). Periodo febbraio 2021 - gennaio 2024.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2021.82</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6937B6A02</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 6 licenze annuali Office 365. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.53</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C0E633C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante termicai n dotazione all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03723810481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.E. INFORMATICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6E0F42F00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampanti in dotazione all'ufficio tecnico e all'ufficio protocollo dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F11082D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di carta bianca in risme da parte di COMITALIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.80 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1586557 - CIG n.Z6F11082D1).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01525700546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1068.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1068.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F384E93A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 5 tubetti di pasta siliconata. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01963060544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRORICAMBI S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01963060544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRORICAMBI S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z72348CB9E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus dalla societa' Acca Software S.p.A. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z733612B97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio Tecnico Audio e Fonico per Concorso musicale a premio &quot;Unimusic Autori Live 2022&quot;. Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  affidamento alla Ditta Set Music Service snc </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc, </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01547140549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Set Music Service di Contini Aldo e C. snc, </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7712456E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e posa in opera di una porta REI presso la Sede amministrativa di Via Benedetta Perugia. Affidamento alla Ditta L.A.F.A.P. s.r.l. Spesa complessiva euro 10.370,00, impegno n. 480/2009 capitolo 590 UPB 80.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02826470540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.A.F.A.P. s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7726D1E42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della casa dello studente pad. &quot;C e D&quot; di via Innamorati. Determina a contrarre incarico del collaudo euro 7.455,00 Ing. Costantini Sandro. CIG:Z7726D1E42</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTSDR60E19G482X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI SANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7455.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z78116A01C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un telefono cellulare dalla ditta Telecom Italia SpA. Impegno e liquidazione della somma di euro 655,20 sul cap. 30 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. CIG Z78116A01C </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z78316D8FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento triennale alla banca dati on line SMART24 PA e SMART24 APPALTI Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite MEPA a Gruppo IL SOLE 24 ORE S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.A.

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Sole 24 Ore S.p.A.

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7834DA391</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD a ITALIANA PETROLI SpA. Adesione all'Accordo quadro CONSIP FUEL CARD 2 </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5164.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.14</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7835894C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC adisu@pec.it. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7838CB4F2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di noleggio di n. 2 personal computer portatili. Affidamento alla ditta P.C. Service s.r.l. e impegno di spesa di euro 1.952,00 (CIG Z7838CB4F2)  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02171720549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.C. SERVICE DI CASSIERI PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2304.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A355792A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisizione del sistema IN42PA per SIUSS. </oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01972110181</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN4MATIC S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7C38A4963</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n. 15 tastiere, n. 15 mouse e n. 5 adattatori Wifi. Impegno di spesa di Euro 478,25, IVA compresa, sul capitolo 1340 del bilancio 2022 (CIG ) e liquidazione a favore della società RIMEP S.P.A..      </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>392.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>392.01</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7EOE5F5EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria su fotocopiatrice AFICIO 1515 da parte di UMBRIA UFFICIO 2000 - CIG n.Z7EOE5F5EE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01864150543</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBRIA UFFICIO 2000 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z800D319A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.2 stampanti termiche da parte di Pc Service, per le esigenze delle mense universitarie.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z801C4F44D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino dell'impianto di movimentazione del portello pr 9 bidirezionale presso la sede Adisu, Perugia. Affidamento alla Ditta Saima Sicurezza s.p.a.. Importo complessivo dei lavori pari ad euro 1.213,90 al capitolo 601 cdr 3.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01979730510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ditta Saima sicurezza s.p.a. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z80399460F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale casella PEC portaleacquisti@pec.adisu.umbria.it.  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.15</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8137810AF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'officina ARTAUTO Srl del servizio di manutenzione ordinaria dell'autocarro FIAT IDEA targata DA 380 SW </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03728450549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTAUTO SRL

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03728450549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTAUTO SRL

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>769.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>769.52</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8337ABBA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura di sistemi voip presso le residenze universitarie Agraria, Fatebenefratelli e Innamorati. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36972.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21726.56</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z851127200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.6 stampanti termiche da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di PC SERVICE SRL. Impegno e liquidazione di euro 1.500,60 IVA inclusa, sul cap.30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1605199 - CIG n.Z851127200).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z851335B2B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z860DD9EAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.6 kit di reintegro per cassetta di pronto soccorso da parte di Aiesi Hospital Service s.a.s. (ODA MEPA n.1185785 CIG n. Z860DD9EAA).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8635466ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z87104829D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di &quot;Manutenzione straordinaria dei Pad. C e D di via innamorati - perugia&quot; Affidamento servizio tecnico alla soc. Icaria per l'attività di verifica del progetto definitivo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453460545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Icaria s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z871317856</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento procedure di amministrazione e gestione del personale. Canoni licenze software, manutenzione ordinaria e assistenza operativa anno 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8919.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8919.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z88372AF0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 8 hard disk SSD. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8936FFB1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 2 router e n. 10 adattatori VGA/HDMI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8C34AAD2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit firma digitale e n. 2 lettori smart card. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D3640243</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di gestione degli Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+, anno 2022. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z91397BA9C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento, ai sensi dell'art. 3 comma 19 del Capitolato speciale per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, del servizio di Tesoreria periodo 2023-2025. CIG Z91397BA9C. </oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICREDIT BANCA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICREDIT BANCA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z923451362</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi per l'attivazione di 1 firma digitale remota su flussi atti amministrativi con relativi canoni annui per il 2022 e 2023. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z941150BDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Maggioli Editore S.p.A. Acquisto della pubblicazione: &quot;Armonizzazione dei Sistemi Contabili&quot;. Impegno e liquidazione della somma di Euro 66,90 IVA inclusa, sul Cap. 90 Upb 10 del bilancio 2014 CIG: Z941150BDC  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Maggioli Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9434D337F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 8 hard disk SSD e n. 4 RAM. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z943859CD2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 25 dispositivi di memoria di massa SSD e supporti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>669.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>669.75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z953542A42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adesione alla convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni &quot;Telefonia Mobile 8&quot;. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05815611008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05815611008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>921.03</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9A0E93803</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci  di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 1.029,72, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: Z9A0E93803</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>844.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>844.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9C358AF23</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512400555</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA UFFICIO SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512400555</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA UFFICIO SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D0E101B7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di copertine per rilegature da parte di Orestini S.r.l. ODA MEPA n.1207506 - CIG n.Z9D0E101B7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00992051003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORESTINI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>426.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>426.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D1036B3A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di supporti di identificazione e carte magnetiche da parte di MC CARD S.u.r.l.. Impegno e liquidazione sul cap. 300 del bilancio 2014 (ODA Mepa n.1469279 - CIG n.Z9D1036B3A).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08255751003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MC CARD S.U.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5390.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E3539F7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC dell'ufficio personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9E3539F7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella adisu-personale@pec.it. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA034E90D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza per consultazione dell'applicativo Archiflow per il periodo aprile-giugno 2022. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2510.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA034E90D6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza per consultazione dell'applicativo Archiflow per il periodo gennaio-marzo 2022.   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2510.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2510.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA10F58534</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 batteria per telefono cellulare da parte di PC SERVICE S.r.l. (ODA MEPA n.1368258 CIG n.ZA10F58534).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA13925876</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Net4market - CSAmed s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Net4market - CSAmed s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA21129545</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di guanciali da destinare alla Casa dello Studente dell'Agenzia, da parte di HARMONY L'IGIENICO Srl. Impegno e liquidazione  sul cap.390 del bilancio 2014 (ODA MEPA n.1606565 - CIG n.ZA21129545). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01642510406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARMONY L'IGIENICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA6319FE94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento servizi per adempimenti obbligatori in materia di lavoro biennio 21-22.Determina a contrarre con affidamento al Dott.Tullio Miletti. Imp. di spesa di €1950,00 sul Cap. 1200 CDR 2 del Bilancio triennale 21-23 es.fin. 2021.CIG ZA6319FE94</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILETTI TULLIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLTTLL74A17E256Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILETTI TULLIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA637C39A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'officina ARTAUTO Srl del servizio di manutenzione ordinaria dell'autocarro FIAT PUNTO VAN targata DW 984 BM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03728450549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTAUTO SRL
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03728450549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTAUTO SRL
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>326.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>326.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D0EAB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1320 da parte della ditta Buyonline. CIG ZAF0D0EAB7.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06285520968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUYONLINE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.26</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF1022F77</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.9 nastri Ribbon per stampanti a trasferimento termico da parte di MF GROUP SRL. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014- (ODA MEPA N.1458530 - CIG n.ZAF1022F77).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02574090276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MF GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB10F58984</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cartucce e toner per stampante PLOTTER HP DESIGN JET 510 da parte di Eco Laser Informatica S.r.l. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.94</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB4379F21D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 2 cartucce inkjet nero per stampante Brother. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB734E3FC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo annuale dell'abbonamento alla rivista on line in materia di pubblico impiego &quot;PERSONALE NEWS&quot; edita da PUBLIKA Srl - anno 2022. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>307.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB8358ACE1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit firma digitale con smart card. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB9382FC63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'archivista MARIO LUCIO D'ARRIGO  del servizio di riordinamento e scarto di materiale documentario dell'Archivio di deposito dell'A.Di.S.U. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRRMLC77P19B202G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIO LUCIO D'ARRIGO 
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DRRMLC77P19B202G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIO LUCIO D'ARRIGO 
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2EBF5D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura del servizio connettività internet destinato alle mense, residenze universitarie e sedi dell'A.D.i.S.U.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28607.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9559.57</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB119EEAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Valeri Service - sblocco cassaforte. Impegno e liquidazione della somma di euro 207,40 sul cap. 81 del bilancio 2014. Cig ZBB119EEAA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALERI SERVICE DI VALERI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBB152D57D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto licenza modulo &quot;e-Dispatcher&quot; per Archiflow e Upgrade licenza d'uso di Archiflow da 25.000 a 50.000 doc/anno (CIG ZBB152D57D).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAV S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBC0ED5A47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante in dotazione all'ufficio tecnico dell'Agenzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PC SERVICE CENTRO ASSISTENZA TECNICA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBD111C5D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di biglietti da visita e cartelline lavoro. Indizione ed aggiudicazione definitiva all'azienda DIMENSIONE GRAFICA SNC della procedura negoziata tramite RDO MEPA N.615572. Impegno e liquidazione - CIG n.ZBD111C5D3.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <ragioneSociale>varie imprese</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01357070547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMENSIONE GRAFICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBE00DBE26</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Lavori di riparazione eseguiti su autoveicoli dell'Agenzia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA TACCUCCI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>officina Taccucci di Taccucci Sante snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3691.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3691.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC0361B8F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 10 telefoni digitali.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telpro srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telpro srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3118.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3118.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC0361B8F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 10 telefoni digitali. Impegno di spesa di euro 685,92 sul capitolo 1670 del bilancio 2022 e liquidazione di euro 3.803,96 alla ditta Telpro srl (CIG ZC0361B8F1).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telpro srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telpro srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3118.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3118.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC135D4ACF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sistema di conservazione a norma di INFOCERT S.P.A. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2031-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC3332D0F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Aggiornamento delle licenze e del software Sophos e del firewall necessari alla protezione dell'infrastruttura ITC per un periodo di 60 mesi, con validità dal 01 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2026.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02013090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FILIPPETTI S.p.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23446.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23446.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA327991A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo certificato di firma su smart card. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02260390220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARGENTEA S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCA37D433F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 1 hard disk. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD34C2686</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio ristorazione per studenti dell' Università degli studi di Perugia, sede distaccata di Foligno (PG). Affidamento diretto alla Trattoria dei Cuccugnai srls  per l'anno accademico 2021/22 - CIG ZCD34C2686</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03490300542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Trattoria dei Cuccugnai srls  </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03490300542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Trattoria dei Cuccugnai srls  </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23520.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14836.06</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE0F999C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione di Euro 36,60, IVA inclusa, per montaggio gomme estive ed equilibratura all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY, Cap. 140 Upb 10 bp 2014. CIG: ZCE0F999C4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante s.n.c. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCE2710546</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD. Adesione all'Accordo quadro CONSIP FUEL CARD 1 - Lotto unico CIG 7528383A2D. Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  CIG derivato ZCE2710546. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2226.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF35445A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD20FAF107</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento manutenzione straordinaria apparati di rete collegio ITACA a Perugia. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD6115DBDC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.1 unità esterna a dischi rigidi da parte di MEDIAWARE SNC di CORALLINI L.e G. Impegno e liquidazione sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1639834 -  CIG n.ZD6115DBDC).   </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.E G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD81143DA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Officina Taccucci Sante s.n.c. Impegno e liquidazione della spesa di Euro 294,54, IVA inclusa, relativa ai lavori eseguiti all'auto dell'Agenzia Alfa 159 targata DD935TY Cap. 140  UPB 10 del bilancio 2014. CIG: ZD81143DA9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607710548</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Officina Taccucci di Taccucci Sante S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>243.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD8301FCC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo casella PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA121D4E7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di riqualificazione energetica collegi di Agraria, via Innamorati, Casa della Studentessa. Conferimento incarico di supporto al RUP alla s.as GLAS di G. Zandrini. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03369610542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAS s.a.s. di G. Zandrini</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6018.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6018.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA14B8A35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Intervento tecnico apparati di rete presso la residenza universitaria di via Innamorati a Perugia.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01581150545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELPRO DI LUCIANO PESCARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA32B2F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno  di  spesa  per  affidamento  alla  ditta  Edenred  Italia  s.r.l.  -  Periodo 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edenred Italia s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edenred Italia s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11828.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11828.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA32B2F36</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno di spesa per affidamento alla ditta Edenred Italia s.r.l. - Periodo 2021/2022.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edenred Italia s.r.l. </ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edenred Italia s.r.l. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>
EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11828.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11828.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB38C66B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'officina Società Auto Forniture Industriali (SAFI) Srl del servizio di manutenzione dell'autocarro FIAT IDEA targata DA 380 SW </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163460544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFI SRL
</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163460544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFI SRL
</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>386.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>386.88</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDC379F317</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo certificato di firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE038AF95F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per stampanti.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOREFILL S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE114D6A90</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di un sistema di regolamentazione dei flussi degli utenti dello sportello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325150223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE12D561B2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di supporto specialistico per attività di conformità alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Regolamento Europeo GDPR)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02432270540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Euristica srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9599.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE139711F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento diretto all'officina Società  Auto Forniture Industriali (SAFI) Srl del servizio di manutenzione dell'autocarro FIAT PUNTO VAN targata DW984BM </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01163460544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFI SRL

</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01163460544</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAFI SRL

</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE3365EA2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno  di  spesa  per  affidamento  alla  ditta  Edenred  Italia  s.r.l.  -  Periodo 2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7222.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7222.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE3365EA2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per dipendenti Adisu. Impegno  di  spesa  per  affidamento  alla  ditta  Edenred  Italia  s.r.l.  -  Periodo Settembre-Dicembre 2022, ordine ricarica card dicembre 2022. </oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7222.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7222.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE5114E7D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.100 chiavette USB da destinare alle mense universitarie dell'Agenzia, da parte di W2K Srl. Impegno e liquidazione sul cap.41 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1632050 - CIG n.ZE5114E7D8). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06810761004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W2K SRL </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE60B79FD1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Realizzazione di una residenza universitaria con annessi servizi polivalenti in Perugia zona monteluce via enrico dal Pozzo. Nomina del collaudatore Ing. Francesco Pes.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PSEFNC58M14D653G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Francesco Pes</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE710EA260</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sede amministrativa di via Benedetta, Perugia. Estrapolazione immagini sistema video sorveglianza. Affidamento del servizio alla ditta Proteg s.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02922860545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Proteg srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66.69</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE72C1A5FA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di  gestione  e  monitoraggio  dei  consumi (denominato BenchMonitor ) dell'ADiSU, da parte di BENCHSMART SRL. Impegno dei bilanci 2020 - 2022. (ODA MEPA n.5383966 - CIG n.ZE72C1A5FA). </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01973280769</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENCHSMART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE837FC8A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo certificato di firma digitale. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00446950545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO TECNOCONTABILE S.R.L. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE83931E0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di licenze d'uso annuali software Programma PriMus, PriMus-C e CerTus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEE36E9CDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Canone annuale per casella PEC conservazione@pec.adisu.umbria.it. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGISTER SPA </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZEF14EDC0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto repertorio n. 464 del 12/05/2011. Assistenza operativa per la personalizzazione del software &quot;Giustificativi on-line&quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INAZ </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF210F2BAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n.365 coperte invernali da destinare alle residenze universitarie dell'ADiSU, da parte di ISAIA Srl. Impegno e liquidazione sul cap.390 del bilancio 2014 - CIG n.ZF210F2BAA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02080680974</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI CIARAMELLI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANIFATTURA MIGNANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00770000164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MABOTEX DI MARTINELLI E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00473800019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.BI.CI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01290010162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISAIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7993.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7993.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF33571E0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n. 10 hard disk SSD. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00412100547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMEP S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF41129CAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto di n.1 tastiera Cherry con smart card reader, n.4 schede di rete Intel e n.1 memory pen Kingston da parte di MEDIAWARE Snc di CORALLINI L.&amp; G. Impegno e liquidazione  sul cap. 30 del bilancio 2014. (ODA MEPA n.1606847 CIG n.ZF41129CAA).  </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02297240547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIAWARE SNC DI CORALLINI L.&amp;G.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF535AB934</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Attivita' di supporto su contabilita' economico patrimoniale per l'applicativo Ascotweb. </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI S.P.A. </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI S.P.A. </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF8376EE2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto all'UNICREDIT S.p.A del servizio finanziario POS (Point Of Sale) Adsl per le residenze universitarie dell'ADISU. . CIG ZF8376EE2F</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZFA34E6571</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura del servizio di connettività internet presso il collegio Ermini di Perugia. Affidamento alla società GO internet S.p.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02577660547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GO INTERNET SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02577660547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GO INTERNET SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>479.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZOB1327A1D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94086960542</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ADISU</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Collegio Via Faina in Perugia. Fornitura di n. 25 serrature per le porte dei bagni. Ditta Valeri Service di Maurizio Valeri. Impegno di spesa e liquidazione di euro 161,65  sul capitolo 411 UPB 50 del bilancio di previsione del 2015.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02854810542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valeri Service di Maurizio Valeri </ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>132.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>132.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
    </data>
</legge190:pubblicazione>
